月末固定资产结账
1、检查期初是否能对平
2、1期初对不平(上期问题处理)
3、本期数据检查固定资产和总账差额,确定是总账数据错误还是固定资产模块错误,在对应模块纠正。
4、2 不想找错可在参数中修改固定资产于总账不平也允许结账(不推荐)
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成
可能是计提了折旧没生成凭证,你可到点击"批量制单"看看是什么单未生成凭证,如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了,可直接在固定资产"批量制单"中,把还未制单的单据删除就可结帐了。
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