红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做

红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做

在增值税申报表表(二)中二进项税额转出第26行红字发票通知单注明的进项税额转出,红字发票不需要认证,转出税额直反接填在这一栏里.增值税申报表第14行进项税额转出会自动跳出税额

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