金蝶KIS专业版中出纳板块怎么反结账
在点击出纳结账按钮 即会出现结账跟反结账按钮,你点反结账即可
用友t3畅捷通出纳通怎么反结账
1、反结账(如果已经结帐)
2、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账
4、反结账操作只能由账套主管执行 反记账(如果未结帐) 1、依次点击总账——期末——对账 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
5、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
6、其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。
7、本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账
出纳人员可以进行反结账操作吗
1、《企业会计准则》《企业会计制度》规定出纳人员不能反结账操作。
2、出纳人员根据审核无误的会计记账凭证,记银行日记账,现金日记账后,月末与会计总账余额核对,多收短补。
3、如果出纳人员反操作,就只能知道出纳短缺,反应不出出纳长款,有可能给造成国有资产流失现象。
发布者:cunzai,转转请注明出处:http://www.newspronet.com/chouhua/17527.html