用友T3如何取消固定资产结账
1、在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码(登入帐号时使用的,不是admin)-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ,确定就完成了。
2、 (关闭的前提还有一个,要在未使用该模块的情况下。
3、) 使用强制方法,会造成数据错误
我有一个固定资产账错做在了前一个月
1、如果上月报表还没有出来并且还没有正式报税,则可以对上月的账进行反结转。
2、 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次哗氦糕教蕹寄革犀宫篓,有提示!)
3、 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
4、 b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
5、 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
用友t3固定资产模块怎么反结账
1、在固定资产模块里反结账方法: 1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
3、用友系统反结账: 反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。
4、2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。
5、3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。
6、双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。
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